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出版时间:2014年6月

出版社:广东经济

以下为《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题2内部审计实务》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 广东经济
  • 9787545434224
  • 164489
  • 2014年6月
  • 未分类
  • 未分类
  • F239.45-44
内容简介
本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据*考试大纲变化精心选题,并结合*的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得*有效率的训练。
  本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路:
  《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二)内部审计实务》,其基本内容为:
  *章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。
  第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。
  第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。
  附 录:第二部分模拟卷两套。
  通过对相闪知识点的提问与解答,对考生掌握基础知识,训练答题技巧,起到良好的促进作用.
目录
第一章 管理内部审计职能 一、 章节介绍二、 知识要点三、 训练习题四、 参考答案及解题思路第二章 审计业务流程一、 章节介绍二、 知识要点三、 训练习题四、 参考答案及解题思路第三章 舞弊风险和控制一、 章节介绍二、 知识要点三、 训练习题四、 参考答案及解题思路附录1 模拟卷(Ⅰ)一、 模拟试题二、 参考答案及解题思路附录2 模拟卷(Ⅱ)一、 模拟试题二、 参考答案解题思路